財務/会計/税務
QCICは、会社の業績を内部および市場で、追跡および測定するのに役立つ包括的な管理サービスを提供します。 当社のサービスパッケージすべては、年間納税申告に関する地域の法的要件に準拠するように設計されています。
私たちの標準的な方法は、海外のGAAP規制を満たすように帳簿を保管することです。これにより、日本の子会社の業績を他の子会社とスムーズに統合できます。 クライアント企業の会計年度の終わりに、年次納税申告書の準備と提出のために、外国GAAPのステートメントを日本GAAP(JGAAP)に変換するために必要な調整を行います。
十分にテストされ、微調整されたプロセスがあります。これにより、会計および財務報告タスクのすべての成果物、データ収集、および納期をクライアントと事前に合意することが保証されます。
いくつかの便利なリンク:
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Monthly bookkeeping
キャッシュフローは、企業が安定した立場を維持するために非常に重要です。そのため、売掛金の管理と、買掛金(AP)に対する支払いの調整は、小規模企業でも大企業でも重要です。月初に請求書を早めに発行することは良い実務であり、APの実行時にキャッシュフローを助けます。買掛金のベンダーとの調整は、日本では良いビジネスプラクティスとされています。
私たちは、月次帳簿作成サイクルのすべての成果物について事前に合意する確立されたプロセスを持っていますが、クライアントのサイクルが変更される場合にも柔軟に対応できるようにしています。
財務および経営報告
私たちは、クライアントと協力して、報告が最良の実務に従って行われていることを確保し、企業が現地の期待通りに運営されている一方で、グローバルまたは地域のポリシーにも準拠していることを確認する実践的なアドバイスを提供します。
クライアントのニーズに応じて、月次、四半期、または年次で財務報告書を発行し、必要に応じて随時報告を行います。私たちは、日本でビジネスを行う国際企業に対して、政府機関への日本語での報告要件や、日本のウェブサイトにこれらの項目を掲載するサポートも提供しています。
専任の財務部門を持つ余裕がない小規模企業には、経営陣が会社の収益性を追跡・確認できるよう支援します。この経営レポートには、キャッシュフロー、損益計算書(P/L)など、双方が合意した内容が含まれており、経営陣に重要な財務データを提供し、会社のタイムリーな経済的意思決定をサポートします。
財務報告や経営レポートがないと、企業はビジネスプランや企業戦略を立てるための情報を持つことができません。QCICにお任せいただければ、これらの重要な統計や報告書を通じて、貴社の健全な財務状態を維持するお手伝いをいたします。
カスタマイズされたGAAP準拠の財務諸表の作成(米国GAAP、IFRS、日本GAAP)
日本の会計および監査システムは、米国のGAAPやIFRSと基本的に一致しているため、経験豊富なチームのサポートにより、整合性を維持することが容易に達成できます。
お客様の会社の会計テンプレートを理解した後、当社の経験豊富でプロフェッショナルなローカルチームと共に、日本の子会社における最良の実務をアドバイスし、確実に実行できるようサポートします。
当社のグローバルGAAP会計の対応能力について、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、具体的なご質問をお聞かせいただければ、喜んでご相談に応じます。
キャッシュフロー管理
私たちは、クライアントと協力して、日本の事業体におけるキャッシュまたは現金等価物の健全性を確認し、義務が期限通りに履行できるようにします。
運転資金の最適な金利を確保することから、売掛金の追跡とタイムリーな受領を確実にすること、さらには本社の指示に従って買掛金を処理することまで、当社はグローバルな財務チームの延長として、厳格なキャッシュマネジメントのコントロールを提供します。
中小企業(SME)に対しては、経営陣と密に連携し、キャッシュフロー計画が経営プロセスや業務に組み込まれるよう支援します。
また、経営陣と協力して、政府関連の資金源に対する融資申請のための予算見積もりを提示したり、銀行を訪れて企業の財務データを提示し説明したりすることもあります。これは、企業が成長する過程で資金不足に陥ったり、売掛金が遅延したりする場合に行います。
スタートアップ企業のキャッシュフロー管理を理解しており、クライアントと一緒に、企業の成長に必要な資金を確保できるようサポートします。
資金調達が必要な場合は、お気軽にご連絡ください。ビジネスのための資金調達計画の策定をお手伝いいたします。
法人および個人の税務申告
QCICは、法人および個人の税務申告に対する包括的な税務サポートを提供しています。当社のプロセスは、年次税務申告に関する現地の法定要件を遵守するように設計されています。
クライアント企業の会計年度終了時に、税務申告に必要なすべての書類を準備し、現地および海外の経営陣が署名し、税務書類を理解できるようにします。
日本では、法人の年末調整は会計年度終了後2か月以内に提出する必要があります。
また、年間を通じて他にも重要な税務申告がいくつか必要ですので、年初にこれらを把握し、タイムリーに申告が行えるようサポートします。
日本では、個人の税務申告は、一定の所得要件を満たしている場合に、従業員が勤務する企業が行います。会社が代理で申告する必要がある所得のしきい値を超える正規従業員や、非正規従業員、独立契約者、個人事業主など、特定のカテゴリーに該当する人々は、毎年3月中旬までに個別に税務申告を行う必要があります。
その場合、正しい申告を行い、個人税務の遵守を確保するために必要な書類を提供するサポートを行います。
Filing taxes in Japan is done entirely in Japanese and our team and tax partners are expert in guiding you through the process.
We also encourage you to visit the Japanese government’s tax website for explanations of taxes in Japanese. Please note there are limited translations of their documents into English on the site.